县财政局组织开展内部审计工作
2023-08-02 08:25:34
■ 通讯员 王慧君 陈 飞
本报讯 为充分发挥财政内部审计监督作用,有效防范财务和廉政风险,近日,县财政局多举措对局预算科、国库科等科室开展2023年度内部审计工作。
一是建立健全内审工作机制。研究部署内部审计工作,成立内审工作小组,制定工作实施方案,明确内审工作对象、内容和责任。二是坚持问题导向。审计重点关注专项经费管理情况、会计基础工作规范执行情况、财经法规以及内控制度建设情况,对发现问题进行延伸审计,以问题为导向,注重抓早抓小。三是强化结果运用。针对内审工作中发现的各项问题,审计组列出问题清单,及时落实整改。建立长效机制,实现内部审计工作常态化、长效化。
602
